Zarządzenie Nr 67/42/2003
ZARZĄDZENIE NR 67/42/2003
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
z dnia 10 września 2003 roku
w sprawie : wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu
Miasta i Gminy Dębno oraz plan finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych ustawami na 2003 rok
Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku - Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami ), Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co następuje :
§ 1. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2003 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/92/2003 z dnia 28.08. 2003 roku , według :
załącznika nr 1 dla Urzędu Miasta i Gminy Dębno ,
załącznika nr 2 dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie .
załącznika nr 3 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie .
załącznika nr 4 dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie .
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej nr XIV/92/2003 z dnia 28.08. 2003 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Burmistrz Miasta i Gminy
mgr inż. Piotr Downar
|
|
|
Załącznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza nr 67/42/2003 z dnia 10 września 2003 roku |
|
|
|
ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY |
||
|
|
DĘBNO NA 2003 ROK |
|
|
|
|
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
|
|
w złotych |
|
rodział |
|
|
|
|
paragraf |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ |
- |
20 500 |
|
1. |
853 |
Opieka społeczna |
- |
20 500 |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
- |
20 500 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
- |
20 500 |
II. |
ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ |
- |
38 448 |
|
1. |
O10 |
Rolnictwo i łowiectwo |
- |
38 448 |
|
O1010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
- |
38 448 |
|
629 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), poewiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych żródeł |
- |
38 448 |
|
|
-dofinansowanie z programu SAPARD (903459 - 38448 = 865011) |
- |
38 448 |
|
|
|
|
|
III. |
ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ |
|
110 744 |
|
1. |
O10 |
Rolnictwo i łowiectwo |
- |
38 448 |
|
O1010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
- |
38 448 |
|
6052 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
38 448 |
|
IKI/008/2003 |
* kanalizacja sanitarna w Cychrach - środki z programu SAPARD |
- |
38 448 |
|
|
wg budżetu - 903459 |
|
|
|
|
zmniejszenie - 38448 |
|
|
|
|
po zmianach - 865011 |
|
|
2. |
600 |
Transport i łączność |
- |
6 136 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
- |
6 136 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
6 136 |
|
IKI/019 |
* Budowa nawierzchni ul.Tartacznej i Racławickiej |
- |
6 136 |
|
|
|
|
|
3. |
757 |
Obsługa długu publicznego |
- |
38 448 |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
- |
38 448 |
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
- |
38 448 |
|
FB/001/2003 |
* odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę |
- |
38 448 |
|
|
|
|
|
4. |
758 |
Różne rozliczenia |
- |
12 629 |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
- |
12 629 |
|
4810 |
Rezerwy |
- |
12 629 |
|
|
* rezerwa ogólna |
- |
7 629 |
|
|
* rezerwa na dotacje |
- |
5 000 |
|
|
|
|
|
5. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
- |
15 000 |
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
- |
15 000 |
|
6650 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
- |
15 000 |
|
BN-007 |
* wpłaty na CZG - 12 |
- |
15 000 |
|
|
|
|
|
6. |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
- |
83 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby |
- |
83 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
83 |
|
RS/2003 |
* RS Oborzany - sprzątanie świetlicy |
- |
83 |
|
|
|
|
|
IV. |
ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ |
- |
64 667 |
|
1. |
O10 |
Rolnictwo i łowiectwo |
- |
38 448 |
|
O1010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
- |
38 448 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
38 448 |
|
IKI/008/2003 |
* kanalizacja sanitarna w Cychrach - udział środków własnych |
- |
38 448 |
|
|
wg budżetu - 946593 |
|
|
|
|
zwiększenie - 38448 |
|
|
|
|
po zmianach - 985 041 w tym:pożyczka z WFOŚ-925026 , inne własne - 60015 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
- |
5 000 |
|
75405 |
Komendy powiatowe Policji |
- |
5 000 |
|
2620 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
- |
3 000 |
|
|
*zakup paliwa dla KP w Dębnie |
- |
3 000 |
|
75406 |
Straż Graniczna |
- |
2 000 |
|
2620 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
- |
2 000 |
|
|
*zakup paliwa dla SG w Czelinie |
- |
2 000 |
3. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
- |
15 000 |
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
- |
15 000 |
|
2900 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
- |
15 000 |
|
BN-007 |
* wpłaty na CZG - 12 |
- |
15 000 |
|
|
|
|
|
4. |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
- |
6 219 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
- |
6 219 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
- |
72 |
|
RS/2003 |
* RS Oborzany |
- |
72 |
|
4120 |
Składki na fundusz Pracy |
- |
11 |
|
RS/2003 |
* RS Oborzany |
- |
11 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
6 136 |
|
DOK/003 |
* Rremont pomostów na plaży |
- |
6 136 |
|
|
|
Załącznik nr 2 do Zarzadzenia Burmistrza nr 67/42/2003 z dnia 10 września 2003 roku |
|
|
|
ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY |
||
|
|
DĘBNO NA 2003 ROK |
|
|
|
|
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - ZEASz DĘBNO |
|
|
|
Dział |
|
|
w złotych |
|
rodział |
|
|
|
|
paragraf |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ |
- |
6 500 |
|
3. |
801 |
Oświata i wychowanie |
- |
6 500 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
- |
6 500 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
3 500 |
|
|
*SP 3 - wyposażenie pracowni komputerowej |
- |
3 500 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
3 000 |
|
|
*SP 3 - przygotowanie pracowni komputerowej |
- |
3 000 |
|
|
|
Załącznik nr 3 do Zarzadzenia Burmistrza nr 67/42/2003 z dnia 10 września 2003 roku |
|
|
|
ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY |
||
|
|
DĘBNO NA 2003 ROK |
|
|
|
|
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - OPS DĘBNO |
|
|
|
Dział |
|
|
w złotych |
|
rodział |
|
|
|
|
paragraf |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ |
- |
20 500 |
|
4. |
853 |
Opieka społeczna |
- |
20 500 |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
- |
20 500 |
|
3110 |
świadczenia społeczne |
- |
20 500 |
|
|
|
|
|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Arkadiusz Mazepa | 08-10-2003 14:38 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 08-10-2003 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 08-10-2003 14:38 |